本公司之内部稽核为独立单位,直接隶属于董事会,内部稽核人员秉持超然独立之精神,以客观公正之立场,确实执行其职
务,并定期向董事会报告稽核业务。内部稽核规程明订内部稽核复核公司作业程序的内部控制,并报告该等控制之设计及例
行实务作业是否适当及其效果和效率,其范围包涵公司所有作业及其子公司。
 

 

综合上述一般性稽核及项目的执行提供管理阶层内部控制功能运作状况,并及时提供管理阶层以便其解决已存在或潜在控制
弱点的另外管道。